|
Pagamento Fattura n.2020BENA005000521 del 03/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.V/P28_20 del 18/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.V/P21_20 del 31/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.526/02 del 30/06/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.200 del 22/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.68 del 11/12/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.12/PA del 01/04/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.3 / PA del 12/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa per acquisto monitor a colori 75 '' come da ordine MEPA 5951248 del 29/12/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.418 del 18/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.214 del 04/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.PA -000004 del 29/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.62 del 27/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.2020S3000964 del 28/05/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.222 del 26/05/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.01-000029 del 29/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.2/PA del 29/06/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
RIMBORSO SPESE CANCELLERIA PER PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA X SANIFICAZIONE TERZO PIANO LICEO SEDE ATRIPALDA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.W106 del 11/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
RIMBORSO SPESE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEDE SOLOFRA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
ADEGUAMENTO SERVIZI SANITARI |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA X RIMBORSO BIGLIETTI TRENO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.51/PA del 29/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.199 del 13/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.491 del 28/07/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.424/AV del 18/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.16/PA del 04/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.24/PA del 20/05/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
quota di iscrizione Olimpiadi della Fisica a.s. 2020/2021 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
FT. N. 94/PA DEL 17/12/2020 LIM SEDE SOLOFRA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa x acquisto materiale igienico sanitario sede Altavilla |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROFONI |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.B00036 del 26/08/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA 7/20 del 06/10/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.22 / PA del 13/07/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.23 / PA del 13/07/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
servizi di espurgo fogne |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa x compenso spot promozione evento OPEN DAY determina n. 110 del 12/12/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEDE SOLOFRA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.56/PA del 28/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 18/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO TERMOSCANNER |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.1041/20 del 28/05/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa x sanificazione liceo sede Atripalda |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa x spot pubblicitari OPEN DAY dal 04/01/2021 al 25/01/2021 determina n. 109 del 10/12/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.02157/20 del 10/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.316 del 08/06/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
acquisto materiale didattico per alunni H |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.112 del 21/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA 6/20 del 30/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.21 / PA del 13/07/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.2/FE del 24/06/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.1/PA del 10/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa x acquisto materiale igienico sanitario |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
ft. n. 107/F del 10/12/2020 su stampa giornalino di istituto |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.172/PA del 20/07/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa per acquisto poltrona Ufficio DSGA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.3/PA del 04/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA 64/20 del 03/10/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.29 / PA del 06/11/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.0002/EL del 04/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa x consulenza GDPR e DPO a.s. 2020/2021come da contratto n. 15/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.6 / PA del 27/04/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA67/20 del 06/11/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.4/PA del 09/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.16/PA del 02/10/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
CUP C15E20000180001 Pagamento Fattura n.42159 del 25/06/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.E000005 del 23/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.EFAT/2020/1915 del 17/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.1/FE del 05/10/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.16 del 21/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.27 / PA del 08/10/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FATTPA_67/P_20 del 10/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.121/PA del 29/05/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA34/20 del 23/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.137/2020 del 21/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.10/PA del 04/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.139 del 12/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.4/PA del 16/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
cod AVLS0006 Pagamento Fattura n.20204E17279 del 09/07/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.01-000036 del 31/03/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () () () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.PA -000003 del 17/01/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO PER ACQUISTO PARETE ATTREZZATA UFFICIO DSGADETERMINA N. 104 DEL 04/12/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.609/02 del 30/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.256 del 09/06/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.57/PA del 28/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.9/PA del 17/02/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_20 del 30/09/2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.FPA28/19 del 29/09/2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
contratto consulenza adempimenri fiscali anno 2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa lordo stato esperto canto come da contratto prot. n. 8414 del 16.10.2019 sede Atripalda |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
NOLEGGIO SERVER X SPETTACOLO CORALE GIORNO 20.12.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.8719072134 del 18/03/2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa lordo stato esperto yoga come da contratto prot. n. 7771 del 03.10.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
STAMPE BROCHURE LOCANDINE MANIFESTI E LOCANDINE OPEN DAY SOLOFRA E ALTAVILLA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA COMPRENSIVO DI IVA COME DA ORDINE PROT. N. 8688 DEL 28.10.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
materiale per pubblicizzazione evento coro istituto 18/12/2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa comprensivo di iva x noleggio server manifestazione coro del 18.12.2019 come da ordine prot. n. 8645 del 25.10.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA COMPRENSIVO DI IVA PER ACQUISTO MATERIALE LAB.BIOLOGIA COME DA ORDINE PROT. N. 8714 DEL 29.10.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Pagamento Fattura n.8T00719964 del 05/12/2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
IMPEGNO DI SPESA COMPRENSIVO DI IVA COME DA ORDINE PROT. N. 8710 DEL 29.10.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
contratto anno 2020 consulenza informatica |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
CONSULENZA PER MANTENIMENTO GDPR E DPO PER L'A.S. 2019/20 come da ordine prot. n. 2802 del 25/05/2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa lordo IVA per pubblicita' comunicazione televisivacome da ordine prot. n. 9276 del 14.11.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
impegno di spesa comprensivo di IVA servizi di ristorazione del 3 e 5 dicembre come da ordine prot. n. 8670 del 28.10.2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
LICENZE D USO ED ASSISTENZA PROGRAMMI ARGOSOFTWARE ANNO 2020 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
Manutenzione impianti di rilevamento incendi e antintrusione come da contratto prot. n. 1925 del 04/04/2019 |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
|
|
RIPARAZIONE TENDE CLASSE 4 A ATRIPALDA |
0,00 |
0,00 |
N.D. N.D. |
| Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
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IMP. FT. N. 96/2 DEL 30.09.2017 |
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SPESA TENUTA CONTO 4° TRIMESTRE 2016 |
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SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA |
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